25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


出納用自己的銀行賬號給我公司的員工繳納社保費(fèi)用可以嗎
答: 您好, 你們公司沒有開通三方協(xié)議嗎?
老師:計提和繳納社保的分錄這樣做對嗎? 計提6月份社會保險費(fèi) 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 3,255.36 計提6月份社會保險費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi) 3,255.36繳納6月份社會保險費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi) 3,255.36 繳納6月份社會保險費(fèi) 其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險 1,137.00 繳納6月份社會保險費(fèi) 其他應(yīng)收款-醫(yī)療保險 284 繳納6月份社會保險費(fèi) 貸:銀行存款-建設(shè)銀行 4,676.36
答: 您好,個人部分不僅僅是養(yǎng)老和醫(yī)療保險
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
9. 銀行存款繳納社保費(fèi)6259.61元,其中單位社保費(fèi)4097.87元,個人社保費(fèi)2161.74元:
答: 借應(yīng)付職工薪酬社保4097.87, 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保2161.74, 貸銀行存款6259.61







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