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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-12 10:21

你好,正確的應(yīng)該是哪一個(gè)?

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利潤分配-未分配利潤相當(dāng)于是上年度的損益類的科目,借方表示減少上年度的利潤,這相當(dāng)于是上年度有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,吧相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,要增加上年度相應(yīng)的費(fèi)用,上年度的費(fèi)用本年度通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整
2018-06-05 15:21:55
你好,正確的應(yīng)該是哪一個(gè)?
2024-01-12 10:21:01
你好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-07-09 12:06:48
你好,你本月做轉(zhuǎn)出交稅沒有滯納金,如果更正申報(bào)到當(dāng)年是有滯納金的。金額大嗎?
2022-06-14 16:26:22
直接用管理費(fèi)用就可以了。
2024-04-11 14:42:46
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