老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問
你好好你說的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


有個(gè)調(diào)賬的 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)稅轉(zhuǎn)出 這是什么意思?利潤分配-未分配利潤 在借方表示什么?
答: 利潤分配-未分配利潤相當(dāng)于是上年度的損益類的科目,借方表示減少上年度的利潤,這相當(dāng)于是上年度有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,吧相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,要增加上年度相應(yīng)的費(fèi)用,上年度的費(fèi)用本年度通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整
老師?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出以前年度分錄錯(cuò)誤,本年調(diào)整是不是用利潤分-未分配利潤這個(gè)科目當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記得 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出正數(shù)
答: 你好,正確的應(yīng)該是哪一個(gè)?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,2017年12月購入食堂用具取得專票計(jì)入福利費(fèi),當(dāng)時(shí)做分錄時(shí),沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,報(bào)稅時(shí)也沒有在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一欄填寫,導(dǎo)致多抵扣少交稅了,那么現(xiàn)在2022年5月所屬期的時(shí)候,直接在2022年5月所屬期的進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里填寫,然后申報(bào)交稅可以嗎)。那么2022年5月調(diào)整這筆分錄,借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 那么需要補(bǔ)交這筆稅嗎,需要交滯納金嗎?
答: 你好,你本月做轉(zhuǎn)出交稅沒有滯納金,如果更正申報(bào)到當(dāng)年是有滯納金的。金額大嗎?










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


