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愛學習的一一
于2024-01-15 09:25 發(fā)布 ??186次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2024-01-15 09:27
是的,這個分錄是正確對的。
愛學習的一一 追問
2024-01-15 09:29
這個普票的進項是不能抵扣的,所以就不用再做應交稅費——進項稅額。是嗎?
玲老師 解答
2024-01-15 09:31
是的,不能抵扣全額計入成本費用。
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借,主營業(yè)務成本,貸,預付賬款,其他應付款,銀行存款
答: 你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
成本發(fā)票和付款單同時做賬要做兩筆分錄么借主營業(yè)務成本貸應付賬款再做一筆借應付賬款貸銀行存款么還是就做一筆借主營業(yè)務收入貸銀行存款呢
答: 您好 做兩筆分錄比較合適
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業(yè)務成本
答: 你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
一般納稅人商貿公司,之前的會計把一筆預付的勞務費用做成了 借:應付賬款 1000 貸:銀行存款 1000 現在都得勞務發(fā)票后,但是勞務費用還不能全部支付 借:主營業(yè)務成本-勞務費 3000 應付賬款 -1000 貸:應付賬款 2000 對嗎?
討論
老師,這是A公司開給我公司的一張普票。是我公司把接的清洗業(yè)務轉包給A公司。23.12月拿到票(一共有兩張票,一張金額一萬,一張八千,兩張票可以合起來做嗎?),我公司24.1月份付款。請問這個會計分錄是不是:12月份 借:主營業(yè)務成本 18000 貸:應付賬款 1800024年1月份 借:應付賬款18000 貸:銀行存款18000
老師:1. 2022年暫估的成本沒發(fā)開具回來了,2023年6月調整企業(yè)所得稅,小企業(yè) 會計分錄這樣做對嗎?我是這么做的 1.借:應付賬款-暫估 711735.5元 (這個是暫估的成本金額) 貸:利潤分配-未分配利潤 71735.5元 (這個是暫估的成本金額) 借 :利潤分配-未分配利潤 1928.94 (稅金) 貸:銀行存款 1928.94元 (稅金)2.那2022年9月暫估的成本 借:主營業(yè)務成本 711735.5元貸:應付賬款-暫估 711735.5元 這個分錄還要沖回嗎?
我想問一下,我們工地購買了一批材料,到貨直接用了,那我能不能這么做賬錢已付,材料也做了,材料直接到工地的,我是工地的財務借:主營業(yè)務成本-材料,貸銀行存款還是要借原材料,貸應付賬款,再做一筆,借應付賬款,貸銀行存款
老師,我去年12月份暫估了成本借:工程施工—合同成本—暫估貸:應付賬款—暫估結轉成本借:主營業(yè)務成本貸:工程施工—合同成本—暫估等到今年3月份我需要沖暫估借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應付賬款—暫估(紅字)借:工程施工—合同成本貸:銀行存款借:以前年度調整損益貸:工程施工—合同成本借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度調整損益這些分錄對嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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愛學習的一一 追問
2024-01-15 09:29
玲老師 解答
2024-01-15 09:31