老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,你好,之前的帳設置的不是很好,現在新的一年,我重新建立帳套。我想把應付帳款改成預付帳款,那應付帳款下的數據負數的填在預付帳款科目下就是正數的,應收帳款科目下正數的填到預付帳款科目下就是負數的,是這樣理解么?麻煩老師幫我看一下
答: 你好 是您這么理解的哈??
你好,老師,原來科目設置的不是很好,現24年了我重新建了個帳套把23年的期未余額弄到24年期初去了,然后換了一些不好的科目。我的想法是:采購用一個科目(預付帳款),銷售用一個科目(應收帳款),這樣的話資產負債表就不容易出現負數的情況(只要是自己還不怎么會調表)。那現在1166847.34這個金額在“應付帳款”科目下時是正數的,我想把它調到“預付帳款”科目上,是不是要換成負數?然后整個應付帳款科目原來的余額匯總比如是負數30萬,那我調完所有明細科目后“預付帳款”科目上的金額匯總要是正數的30萬,是這樣?
答: 你好,借應付賬款,貸預付賬款,這個是正數。但是你這樣的話,預付賬款會出現付出余額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,應付帳款期末數為負數,怎樣調帳呢,是從預付帳款調嗎
答: 是的,應付賬款負數就是預付賬款的意思




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王璐璐老師 解答
2024-01-18 17:19