請問一下其他應(yīng)付款無法償還轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有什么地方變動?
堅禿頭果
于2024-01-31 09:35 發(fā)布 ??500次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2024-01-31 09:36
你好,是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧?
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“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。
實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2022-02-11 15:34:55
你好!
能夠滿足:期初+本年利潤+這筆調(diào)整金額=期末,就可以了
2019-10-23 15:10:40
你好,同學(xué)
如果沒有,計入其他流動負(fù)債可以的
2022-02-22 10:39:10
你好,是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧?
2024-01-31 09:36:04
你好,調(diào)整的原因是什么呢
2023-02-06 11:27:59
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堅禿頭果 追問
2024-01-31 10:06
東老師 解答
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