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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-18 11:51

你好!你這個(gè)是23年的所得稅,23年12月就交了?

燕青 追問

2024-02-18 11:57

2024年1月份繳納2023年4季度的企業(yè)所得稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀

宋生老師 解答

2024-02-18 12:20

你好!這個(gè)是23年借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
24年繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款

燕青 追問

2024-02-18 12:22

但是2023年12月沒有做這個(gè)分錄呀,2024年1月這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀

宋生老師 解答

2024-02-18 13:12

您好,你可以借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,然后繳納

燕青 追問

2024-02-18 15:05

2024年1月繳納2023年12月企業(yè)所得稅,但是2023年12月未計(jì)提,在2024年1月做分錄,用以前年度損益調(diào)整和利潤分配未分配利潤那個(gè)比較好呀

宋生老師 解答

2024-02-18 16:23

你好!按正規(guī)的是用以前年度損益調(diào)整

燕青 追問

2024-02-18 16:25

那就是2024年1月計(jì)提2023年12月企業(yè)所得稅,借:以前年度損益調(diào)整,貸企業(yè)所得稅

宋生老師 解答

2024-02-18 16:25

你好!是的。正規(guī)的是這樣,不過以前年度損益調(diào)整,最終會(huì)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

燕青 追問

2024-02-18 16:29

那是年底的時(shí)候再轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤吧

燕青 追問

2024-02-18 16:41

為什么有些是把這個(gè)企業(yè)所得稅記在當(dāng)期費(fèi)用呀,這個(gè)怎么理解呢

宋生老師 解答

2024-02-18 17:03

您好,不是年底轉(zhuǎn),是月底就結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2024-02-18 17:03

您好,計(jì)入當(dāng)期不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制

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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022-11-23 09:34:19
企業(yè)所得稅稅前扣除
2026-01-06 16:13:08
可以的,沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
2025-04-11 11:36:43
您好,小規(guī)模企業(yè)公轉(zhuǎn)私支付貨款,無正規(guī)發(fā)票,入賬后申報(bào)所得稅時(shí),這部分費(fèi)用通常不能全額抵扣。建議盡量獲取正規(guī)發(fā)票以合規(guī)抵扣。
2024-09-23 14:56:19
你好!這個(gè)不需要單獨(dú)入賬了。 因?yàn)楸旧砭蛻?yīng)該合并在一起
2024-06-11 13:56:38
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