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我要靠實力
于2024-02-19 15:40 發布 ??281次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2024-02-19 15:41
你好,同學沖回暫估重新做賬借庫存商品應交稅費應交增值稅貸銀行存款
我要靠實力 追問
2024-02-19 15:46
直接做相同分錄的負數就可以,然后再做筆正常的是嗎?這樣影響今年的損益不嗯
冉老師 解答
2024-02-19 15:52
直接做相同分錄的負數就可以,然后再做筆正常的是嗎?是的一正一負,實際沒什么影響
2024-02-19 15:53
但是涉及跨年不影響嘛?
2024-02-19 15:58
因為是是一正一負的,
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老師,你好,麻煩幫我看下如圖現在我收到這家公司專用發票了,我要怎么做分錄呢?
答: 你好,同學 沖回暫估 重新做賬 借庫存商品 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
老師我今天收到50萬是煤炭公司打進來的墊資款,麻煩你幫我看下是否這樣做分錄[圖片]
答: 你好,以后需要還錢的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
麻煩老師幫我看一下這樣的發票我該怎么做分錄
答: 你好 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
老師,你好,像購買一些辦公家具或支付快遞費,有時發票沒有拿回來,款已經支付了,做帳時,能不能如下分錄這樣子做,借:其他應收款-****公司,貸:銀行存款,等收到收票時,做如下分錄:借:管理費用/銷售費用,貸:其他應收款***公司。麻煩老師幫我看看
討論
老師,麻煩幫忙看看,這張發票是對方代開的,發票給我們了,我現在應該怎么做
老師,麻煩您幫我看看圖一這樣結轉收入行不行?如果可以的話,為什么會有圖二這個提示?我點智能調整的時候,它自動調整為圖三,麻煩老師幫我看看收入結轉用圖一好還是圖三好?感謝
老師,麻煩你幫我看下,9月的進項發票,11月抵扣,這樣做分錄對嗎?
[圖片]老師,麻煩你幫我看一下,它那個2.4是怎么算出來的呢?
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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2024-02-19 15:52
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