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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-02-20 10:31

你好填寫在免稅收入里然后把減免政策選擇上。
無票收入申報過后期再開票就把未開具發票的銷售額里填寫負數申報。

玲老師 解答

2024-02-20 10:31

然后沒有開發票的收入是填寫在未開具發票的銷售額里申報。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 10:36

老師,這個月同時有未開票收入又有已經申報過增值稅后客戶又要求開票的,在附表1未開發票那里我要怎么填?

玲老師 解答

2024-02-20 10:38

你這種情況需要去大廳申報。就是自己直接填寫負數申報不會通過。

玲老師 解答

2024-02-20 10:38

未開發票的填寫無票收入正數  后面再開的是填寫負數 也在這里 

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相關問題討論
附表1,免稅銷售貨物里面填寫,然后去填寫減免明細表最后一行。
2024-08-14 11:32:40
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄,即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
同學你好,一般納稅人銷售自產農產品是免增值稅,采購后再銷售的不免增值稅。
2022-11-18 14:41:25
你好,是自產自銷農產品嗎?
2019-04-13 14:39:48
附表1,免稅銷售貨物里面填寫,然后再去減免明細表最后一行,選擇免稅性質第一列和第三列填寫銷售額。
2024-09-03 14:32:02
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