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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2024-02-20 16:06

你拍一下申報表附表1和主表
先看一下具體數(shù)值

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 16:12

好的,老師,麻煩你看一下

鐘存老師 解答

2024-02-20 16:23

如果免稅的銷售額全部是貨物的話
第八行和第九行的數(shù)據(jù)應該填寫成一樣的,就是那個174萬元那個

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 16:41

是全部都是貨物的,但是6065這個數(shù)是我開出發(fā)票的金額來的?還要不要改附表1

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 16:43

老師,你好,主表的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自己倒出來的,我可以修改?

鐘存老師 解答

2024-02-20 16:46

主表的數(shù)據(jù)應該按照開票的金額與不開票的金額的合計額填寫

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 17:31

但是,像我這個情況要怎么處理?

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 17:32

開票的金額是我上個征期已經(jīng)申報過的了,174這個金額才是我本期要申報的,那我要怎么處理?

鐘存老師 解答

2024-02-20 18:01

上個征期申報過,所以這個征期不計算進去
所以銷售額才是174萬啊

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 19:31

老師,你好,問題是我申報了174萬后提示最開始第一條的提示,我要怎么處理或者有沒有其他的辦法?

鐘存老師 解答

2024-02-20 21:20

主表和附表一合計數(shù)一樣的呢
為什么會提示呢?

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-20 21:54

老師,你好,其實我也不知道為什么會提示,老師是不是我哪個步驟不對?主表的數(shù)據(jù)都是根據(jù)附表1的自動帶過來的,我附表1填寫應該沒有問題的,未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)是:用上期已經(jīng)申報過的數(shù)據(jù)(負數(shù))+本期未開票的數(shù)據(jù)=得出來的數(shù)據(jù)是負數(shù)的數(shù)據(jù)的

鐘存老師 解答

2024-02-21 10:11

你再拍一下你修改以后的主表
一般強制通過就是因為開具負數(shù)發(fā)票

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相關(guān)問題討論
附表1,免稅銷售貨物里面填寫,然后去填寫減免明細表最后一行。
2024-08-14 11:32:40
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄,即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
同學你好,一般納稅人銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅,采購后再銷售的不免增值稅。
2022-11-18 14:41:25
你好,是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品嗎?
2019-04-13 14:39:48
附表1,免稅銷售貨物里面填寫,然后再去減免明細表最后一行,選擇免稅性質(zhì)第一列和第三列填寫銷售額。
2024-09-03 14:32:02
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