

注銷調(diào)賬,其他應(yīng)付是欠公司的30萬,未分配利潤40萬0,還有庫存現(xiàn)金是10該怎么調(diào)整啊
答: 司注銷時(shí)其他應(yīng)付款有余額,則需要按照以下步驟處理:1. 確認(rèn)余額的來源:首先需要核實(shí)其他應(yīng)付款余額的來源,確定其是否是真實(shí)的債務(wù)。2. 清償債務(wù):如果其他應(yīng)付款余額是真實(shí)的債務(wù),則需要按照債務(wù)協(xié)議進(jìn)行清償。3. 處理未清償?shù)钠渌麘?yīng)付款。4. 完成注銷手續(xù):在其他應(yīng)付款余額清償完畢后,可以完成公司注銷手續(xù)。
老師好,年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證借 本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤借 利潤分配-未分配利潤貸:庫存現(xiàn)金公司內(nèi)賬的,分錄對(duì)不?謝謝老師
答: 你好,年底結(jié)轉(zhuǎn),不需要做第二筆分錄?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我收到一張發(fā)票,含去年費(fèi)用跟今年得費(fèi)用,去年的費(fèi)用我已經(jīng)記賬做分錄了,我要如何調(diào)整?可以紅沖去年的那張憑證,然后紅沖那部分今年記 借 利潤分配 未分配利潤 貸庫存現(xiàn)金 今年的那部分費(fèi)用就正常記賬,這樣可以嗎?
答: 關(guān)鍵是你做的去年的費(fèi)用金額是否正確?








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



CC^ - ^ 追問
2024-02-29 10:38
cassie 老師 解答
2024-02-29 11:06