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送心意

王曉曉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-02-29 12:06

同學(xué)你好,稍等看一下

王曉曉老師 解答

2024-02-29 12:14

同學(xué)你好,看過了,分錄沒錯(cuò)

昊雨~ 追問

2024-03-01 09:42

那么,受托方給客戶開價(jià)稅合計(jì)101元的票,委托方給受托方開多少的普票?分錄當(dāng)中感覺體現(xiàn)不出來呢

王曉曉老師 解答

2024-03-01 09:52

委托方也開101的發(fā)票給受托方,這里收到發(fā)票還差一步分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:應(yīng)付賬款

昊雨~ 追問

2024-03-01 10:03

都是小規(guī)模,且開的是普票

王曉曉老師 解答

2024-03-01 10:25

1)收到商品
借:受托代銷商品(含稅售價(jià)) 101
貸:受托代銷商品款(含稅售價(jià)) 101
(2)對(duì)外銷售
借:銀行存款 101
貸:應(yīng)付賬款 100
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 1
(3)收到發(fā)票
借:受托代銷商品款 101
貸:委托代銷商品 101
(4)支付貨款,計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)(10%)
借:應(yīng)付賬款 100
貸:銀行存款 89.4
其他業(yè)務(wù)收入 10
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.6

昊雨~ 追問

2024-03-01 11:04

有點(diǎn)疑問:
委托方給受托方開票價(jià)稅合計(jì)101,受托方應(yīng)付委托方100,好像不合理

王曉曉老師 解答

2024-03-01 11:09

小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的一個(gè)差異

昊雨~ 追問

2024-03-01 11:18

第1步和第3步的分錄,是不是應(yīng)當(dāng)僅是個(gè)【價(jià)100】,而不應(yīng)當(dāng)有【稅1】,老師覺得呢

王曉曉老師 解答

2024-03-01 11:39

不會(huì),你對(duì)外銷售肯定有銷項(xiàng)稅額

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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目余額
2026-01-05 15:11:33
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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