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送心意

小偉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師,初級會計師

2024-02-29 16:46

同學,你是說這個科目還有余額需要沖掉是嗎?那就是去沖減費用,沖平科目余額

范范 追問

2024-02-29 16:52

是的,該怎么沖啊

范范 追問

2024-02-29 16:57

因為我們是兩個公司交易往來,一家公司發工資給員工的時候,是另外一家給的水電,但是不沖往來,直接把多計入的水電,還是放在工資里面,這個改怎么做回去

小偉老師 解答

2024-02-29 17:02

去沖減工資費用,管理費用紅沖掉

范范 追問

2024-02-29 17:06

分錄怎么做

小偉老師 解答

2024-02-29 17:24

你是借方余額還是貸方   借:管理費用   貸:其他應付款

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相關問題討論
可以的。物業將水費和電費合并開具在一張發票上,只要金額正確并且明細清晰,就是符合規定的。這樣做有時候是為了簡化開票流程。只要保證發票內容準確無誤,就可以用于后續的財務核算和報銷。
2024-10-29 11:26:46
您好!可以的。操作上沒問題
2022-04-26 17:10:43
同學好先計入其他應收款,之后實在收不回計提壞賬準備。
2021-09-19 12:59:30
同學好 先計入其他應收款,之后實在收不回計提壞賬準備。
2021-09-19 13:00:40
你好,這個請直接聯系自來水公司哈,或者打114問自來水公司的電話,這里是財稅答疑平臺,不提供包打聽服務。
2023-07-22 08:14:03
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