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醬醬
于2024-03-02 10:15 發布 ??483次瀏覽
王曉曉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-03-02 10:16
就是有發票的,走公帳的才計入成本
醬醬 追問
2024-03-02 10:23
那成本能和收入匹配?
王曉曉老師 解答
2024-03-02 10:28
一般外向都拿成本定收入了
2024-03-02 10:38
請教一下,這個怎么定呢
2024-03-02 10:51
比如你有20萬成本,不想交稅,你收入就只能確認20萬內
2024-03-02 10:52
外賬說句不好聽的就是自己操作了
2024-03-02 10:58
那這20萬是當月開票的費用發票做的成本?
2024-03-02 11:00
開票的,公積金,社保,工資(這個是真實報稅的部分)
2024-03-02 11:09
恩恩,然后根據這部分去開發票對?
是的,就是這個意思了
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老師:。請教一下,如果只做外帳,成本應該怎么做的好呢
答: 就是有發票的,走公帳的才計入成本
老師,您好,想請教一下工資不做計提,只做發放分錄應該怎么寫呢
答: 你好,續頁 借管理費用工資 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教一下,就是如果這個月要做300W的收入,要多少成本,這個應該是怎么倒推來計算的?請老師指導一下思路,謝謝
答: 你好 成本是按實際地發生? 要是按稅負交就是收入? -成本 )*所得稅稅率? =稅負?
老師請教一下:我們公司有2位股東 公司于2020年成立實收資本:(實繳)120萬,結止2021年7月一直是虧損狀態,其中一位股東撤資拿走帳上93950元。另外一位股東又跟別人合伙。最后章程變成認繳1000萬 。我的會計分錄應該怎以處理呢 如果認繳不做分錄 那實繳120萬我應該怎么做分錄呢
討論
老師,您好!想咨詢一下,請問稅控盤技術維護費在未抵減的情況下做了抵減分錄,應該怎么處理呢 如果是上一年多做的 應該怎么處理呢
我公司只有我一個人,應該怎么做好,我現在做出納 老板又讓我做內賬,賬都亂死了,也沒有賬本,去年就開張了,連一本帳本都沒有。我大致應該怎么可以做 的好一點呢 老師可以幫我稍微分析下嗎
比如說一個公司,外帳是老板請代理記帳做的,報稅也是,老板請的會計只是做一下應收應付和買票開一下發票,你說會計要不要去承擔代帳做的責任啊?、
老師好,做旅游開發項目投資的開發成本是與房地產行業成本一樣么?如果不一樣應該按怎么做
王曉曉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 5308 個
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醬醬 追問
2024-03-02 10:23
王曉曉老師 解答
2024-03-02 10:28
醬醬 追問
2024-03-02 10:38
王曉曉老師 解答
2024-03-02 10:51
王曉曉老師 解答
2024-03-02 10:52
醬醬 追問
2024-03-02 10:58
王曉曉老師 解答
2024-03-02 11:00
醬醬 追問
2024-03-02 11:09
王曉曉老師 解答
2024-03-02 11:09