累計預扣預繳應納稅所得額需要四舍五入后再進行 問
你好,不用管,直接計算下一步 答
老師,我們不是商貿公司,一般納稅人,只涉及銷售費用 問
您好,首先銀行的不會出現負數,負數就表示有些不應該記入銀行存款科目,做賬的時候卻計入了銀行的科目 答
2024暫估費用,2025年5月發票未到調增了,請問暫估什 問
你好,這筆費用到底有沒有發票呢?或者說這筆費用是真實發生的費用嗎? 答
三方代付款協議稅務不認可是嗎 問
同學,你好 三方代付款協議稅務是認可的,只要協議真實、合法且符合“第三人代為履行”原則,稅務機關不會僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師,固定資產明細賬,不用寫本月合計/ 本年累計嗎? 問
你好放學有增加的需要填寫本月和本年累計數字 答


你好公司用匯聚支付的收款平臺收款,已付到公賬,這個款是在無票收入嗎,分錄怎么做
答: 未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 -未開票 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅? 補開發票 借:主營業務收入 -未開票 貸:主營業務收入 -開票
由于顧客誤掃支付寶收款碼而產生的收入,發現后立即做了支付寶交易退款處理,請問老師此分錄該如何做?
答: 你好 顧客誤掃支付寶收款碼而產生的收入,借;其他貨幣資金——支付寶,貸;其他應付款——顧客 支付寶交易退款,借;其他應付款——顧客,貸;其他貨幣資金——支付寶
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司有一筆應付賬款5000元,因掛賬多年,按照營業外收入處理了,會計分錄:貸:應付賬款--單位名字-5000,貸;營業外收入-無法支付的應付款5000元。這個分錄對嗎,如果分錄是:借:應付賬款--單位名字5000,貸;營業外收入-無法支付的應付款5000元呢。到底是借方正數還是貸方負數合適呢!
答: 你好,借方正數和貸方負數都是可以的。






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