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心靈美的檸檬
于2024-03-06 14:41 發布 ??519次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-03-06 14:42
若沒有付款,是可以的
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老師,請問計提福利費時,借:管理費用,貸:應付福利費,借:應付福利費,貸:其他應付款,,付福利費時,借:其他應付款,貸:銀存,這樣做分錄可以嗎?
答: 您好,這個是可以的,沒問題的
老師,問下,一般餐飲費做在報銷里的話是借管理費用-福利費,貸其他應付款嘛?如果當月報銷,當月就付了呢用什么科目呀?
答: 當月報銷,當月就付了 借:管理費用-福利費,貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問下,一般餐飲費做在報銷里的話是借管理費用-福利費,貸其他應付款嘛?
答: 若老板墊付或沒支付,可以這樣處理
老師:餐費計入管理費用--福利費還是其他應付款
討論
員工聚餐的報銷5001.借:管理費用-福利費500元貸 其他應付款-張某500元2.借:管理費用-福利費500元貸:應付職工薪酬-福利費500元借:應付職工薪酬-福利費500元貸:其他應付款-張某500元1和2哪個是對的
老師好!我們有員工保險費是別家公司給代付的,發票也開給了付款的這家公司,對方公司也給我們掛賬了,那我們公司這個賬務應該咋掛呢老師?如果是借管理費用-福利費,貸其他應付款-別家公司的話,我們沒有發票呀
老師好!我們有實習生學生保險費是別家公司給代付的,發票也開給了付款的這家公司,對方公司也給我們掛賬了,那我們公司這個賬務應該咋掛呢老師?如果是借管理費用-福利費,貸其他應付款-別家公司的話,我們沒有發票呀,兩家公司是一個老板,當時是領導讓出納給支付的,現在這個賬應該咋處理呢?
老師!我們公司是小規模納稅人,去年一個管理費用-業務招待費分錄做錯了,去年的是借:管理費用-業務招待費,貸:其他應付款-**,今年我想改過來,可以直接記借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費,借:應付職工薪酬-福利費,貸:其他應付款**嗎?還是今年紅沖完去年的,直接記借管理費用,貸:利潤分配-未分配利潤哪
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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