老師你好!我想請教您一下,12年終獎金少計提了,實際發(fā)的多,這個要做以前年度損益調(diào)整嗎

務(wù)實的月光
于2024-03-06 14:46 發(fā)布 ??285次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
相關(guān)問題討論
你好,是的,是要做以前年度損益調(diào)整。
2024-03-06 14:55:50
是的,您之前的理解是正確的。如果年終獎金在去年的計提金額少于實際發(fā)放的金額,您不需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整。按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,您應(yīng)該在發(fā)現(xiàn)這個差異的當(dāng)期,將多發(fā)的年終獎金直接計入相關(guān)的費(fèi)用科目。
具體的處理方法是,在當(dāng)期的利潤表中增加相應(yīng)的費(fèi)用,這通常是“管理費(fèi)用”或“銷售費(fèi)用”等科目,具體取決于您公司的會計政策。同時,您還需要在現(xiàn)金流量表中反映出這部分多發(fā)的年終獎金的現(xiàn)金流出。
在會計分錄上,您應(yīng)該借記“應(yīng)付職工薪酬”科目(用于記錄應(yīng)發(fā)給員工的獎金),然后貸記相應(yīng)的費(fèi)用科目(如“管理費(fèi)用”或“銷售費(fèi)用”)以及“銀行存款”科目(用于記錄實際支付的獎金)。
這里是一個簡單的會計分錄示例:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用
貸:銀行存款
2024-03-06 15:00:47
同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
多計提了還是少計提了
2022-02-24 12:44:27
你好同學(xué),你這樣處理是正確的
2022-01-10 14:58:19
你好!
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
2022-02-15 23:26:36
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