

老師您好,我想請問一下2021年11月暫估入庫的,當時銷售按暫估入庫的價格結轉成本了,1月才沖銷暫估按實際入庫,那之前11月銷售時結轉的成本轉多了怎么辦?按什么分錄來進行調整呢?
答: 之前是借庫存商品待應付賬款。 借主營業務成本貸庫存商品是這么做的嗎?
請問,發現去年結轉成本,少結轉100的數量及金額,那現在調整是如何調整?直接補結轉對應的數量麼?多寫一個結轉成本的分錄補上對應的數?
答: 你好; 你是什么準則的; 我看下怎么來做分錄處理? ; 這個是銷售貨物發生的結轉成本 是嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年有一筆成本漏結轉,今年要怎么調整?分錄怎么做?
答: 你好,借:以前年度損益調整 貸:庫存商品 ,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整







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