25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


請(qǐng)教老師,為什么我這樣填列后,不允許保存,不知道錯(cuò)在哪里了
答: 你好,右上角顯示紅點(diǎn)的,是你修改過(guò)的數(shù)據(jù)嗎?你點(diǎn)擊右邊那個(gè)像標(biāo)注的紅點(diǎn)看下
為什么我填了整數(shù)、還是提示我要填整數(shù),不知道錯(cuò)在哪里
答: 同學(xué)你好 什么系統(tǒng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我更正申報(bào)后不知道原因不允許發(fā)送申報(bào)了?怎么辦啊?謝謝
答: 你得下檢查更正申報(bào)是否正確呀
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我更正申報(bào)后不知道原因不允許發(fā)送申報(bào)了?怎么辦啊?謝謝,問(wèn)問(wèn) 老師 請(qǐng)問(wèn)下
請(qǐng)問(wèn)下,老師請(qǐng)問(wèn)下 老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我更正申報(bào)后不知道原因不允許發(fā)送申報(bào)了?怎么辦啊?謝謝
麻煩問(wèn)下老師請(qǐng)問(wèn) 老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我更正申報(bào)后不知道原因不允許發(fā)送申報(bào)了?怎么辦啊?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這道題求年金成本,我按照年金凈流量的方法去計(jì)算,為什么跟答案不一樣?錯(cuò)在哪里了?我是想用任老師教的這種做
做賬中。知道哪里錯(cuò)了但是怎么都調(diào)不對(duì)這怎么弄呢?還有是不知道哪里做錯(cuò)了?是基礎(chǔ)不好嗎還是什么原因呢





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2024-03-10 09:55
小小霞老師 解答
2024-03-10 10:21