老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


借:管理費用-工資 4250管理費用-單位社保 1083.75管理費用-公積金 114貸:應付職工薪酬-工資4250 應付職工薪酬-單位社保 1083.75 應付職工薪酬-公積金 1145月發工資:借:應付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.755月銀行扣養老:借:應付職工薪酬-單位養老709.75其他應付款-單位養老 361.25貸:銀行存款 10715月扣醫保:借:應付職工薪酬-單位社保 374 其他應付款-個人社保 95貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
答: 你好,對,公積金也要做,
計提工資,借管理費用-職工薪酬,貸應付職工薪酬計提社保,借管理費用-職工薪酬(單位承擔部分),其他應收款-代扣社保(個人),貸應付職工薪酬實際對公銀行賬戶發放工資,借應付職工薪酬,貸銀行存款,扣社保,借管理費用-社會保險費,貸銀行存款老師,工資和社保部分我可以這樣做賬嗎
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,提社保,扣社保,交社保這兩種分錄哪個是正確的,是其他應付款還是其他應收款??一:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-單位社保 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-代扣社保 借:應付職工薪酬-單位社保 其他應付款-代扣社保 貸:銀行存款二:1、企業計提社保費時:借:管理費用等(根據費用歸屬部門計入對應科目)貸:應付職工薪酬一一工資應付職工薪酬一一社保費(企業部分)2、發放工資時:借:應付職工薪酬一一工資貸:其他應收款一一社保費(個人部分)銀行存款3、繳納社保費時:借:應付職工薪酬一一社保費(企業部分)其他應收款一一社保費(個人部分)貸:銀行存款
答: 你好,第二種是正確的。









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暴走七七 追問
2024-03-14 14:47
郭老師 解答
2024-03-14 14:48
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