我們購買一批塑料顆粒進(jìn)項(xiàng)票13%,出口轉(zhuǎn)賣,出口退稅10%,3%不退---這3%怎么做賬務(wù)處理呢?歸到哪個項(xiàng)目呢? 應(yīng)交稅費(fèi)?3% 那3%是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

武月紅
于2024-03-18 09:21 發(fā)布 ??532次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2024-03-18 09:23
你好
你好,借庫存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
就
可以的,因?yàn)槟氵x擇了退稅,勾選你不用填寫進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出的你本來就沒有抵扣。
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您好,不用做這個分錄的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個二級科目平了就可以了,不需要把三級科目都結(jié)平
2024-06-19 19:22:21
你好
你好,借庫存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
就
可以的,因?yàn)槟氵x擇了退稅,勾選你不用填寫進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出的你本來就沒有抵扣。
2024-03-18 09:23:23
借 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-01-12 19:35:23
您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37
你好,你看你應(yīng)交稅費(fèi)有余額是什么明細(xì)科目的余額?
2024-01-15 13:53:27
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2024-03-18 09:27
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2024-03-18 09:29