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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-05-07 11:49

能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。
會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。
納稅申報
增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。
增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。

好學的鳳凰 追問

2025-05-07 11:55

那主表中的第8欄免稅銷售額是按照剔除不符合關單之后的數字填寫嗎

樸老師 解答

2025-05-07 11:56

主表第 8 欄 “免稅銷售額” 并非單純剔除不符合關單數字后填寫。要依業務和稅收政策,準確區分應稅與免稅業務。出口業務中,不符合免稅規定的不填;實質符合免稅政策,關單小問題不影響填報。其他免稅業務,符合政策也可填,與關單無關。

好學的鳳凰 追問

2025-05-07 12:04

公司屬于外貿進出口企業,要先填寫增值稅減免稅申報明細表的出口免稅,所以我不太懂,不符合的那幾份關單做進項稅額轉出之后,還屬于銷售額嗎

樸老師 解答

2025-05-07 12:06

屬于的,按出口的金額來做

好學的鳳凰 追問

2025-05-08 10:53

今天申報完進項稅額轉出之后,發現需要交稅,是為什么呢?進項轉出的部分要繳納退還是嗎?

樸老師 解答

2025-05-08 10:55

你們視同內銷了嗎

好學的鳳凰 追問

2025-05-08 10:57

當時退稅科的意思是需要我們把不允許退稅的關單做剔除后免稅申報做進項稅額轉出

樸老師 解答

2025-05-08 10:59

那得按稅局說得來

好學的鳳凰 追問

2025-05-08 11:04

我在增值稅報表的主表14欄和附表2的免稅項目欄填寫完之后跳出了應交的稅額,我司是貿易進出口,主表的進項稅額轉出是在一般項目那列的14欄沒錯吧

樸老師 解答

2025-05-08 11:13

同學你好
這個沒錯的

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相關問題討論
同學你好 這個不會呀 只要出口的對應都可以退稅
2022-05-25 14:07:08
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。
2025-05-07 11:49:11
您好,應該是這28600原來是認證為進項抵扣了,這進項稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進項稅額轉出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進成本的
2019-10-05 09:09:37
退稅率是零不能做出口退稅 進項要不要轉出看你們是出口免稅還是視同內銷
2022-04-21 10:47:06
同學你好你是可以申請退稅的 零稅率的是退稅的
2022-04-21 10:33:37
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