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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-12-13 11:24

同學你好
你勾選的時候選擇的什么

小靜兒- 追問

2022-12-13 11:25

抵扣認證的老師

樸老師 解答

2022-12-13 11:29

你要退稅不應該選擇這個

小靜兒- 追問

2022-12-13 11:30

6月份給抵扣認證了,11月轉出了  我怎么做呢 不進項稅額轉出嗎

樸老師 解答

2022-12-13 11:36

同學你好
發票重新開來你勾選退稅勾選然后才可以退稅

小靜兒- 追問

2022-12-13 11:39

這個專管員已經處理好了,已經都申請過退稅了  我現在附表二填入哪一行呢

樸老師 解答

2022-12-13 11:43

同學你好
那就是退稅勾選后填附表二1、2、35欄就好

小靜兒- 追問

2022-12-13 11:50

6月份給抵扣認證了,11月轉出了  我還要填填附表二1、2、35欄嗎?

樸老師 解答

2022-12-13 12:02

同學你好

那就直接轉出就可以

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相關問題討論
同學你好 你勾選的時候選擇的什么
2022-12-13 11:24:42
同學你好 這個不會呀 只要出口的對應都可以退稅
2022-05-25 14:07:08
對的是的,需要做進項轉出。
2022-06-10 14:18:00
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。
2025-05-07 11:49:11
您好,應該是這28600原來是認證為進項抵扣了,這進項稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進項稅額轉出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進成本的
2019-10-05 09:09:37
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