

就是去年有一個(gè)月多發(fā)了工資,今年退回來(lái)了,由于公司做賬也很簡(jiǎn)單,工資也不計(jì)提,直接入管理費(fèi)用,貸銀行存款,期末費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在這個(gè)退回的工資也不能算收入,該怎么操作呢?
答: 同學(xué)你好,直接在退回的當(dāng)月沖減一下管理費(fèi)用工資就可以
就是去年有一個(gè)月多發(fā)了工資,今年退回來(lái)了,由于公司做賬也很簡(jiǎn)單,工資也不計(jì)提,直接入管理費(fèi)用,貸銀行存款,期末費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在這個(gè)退回的工資也不能算收入,該怎么操作呢?去年多發(fā)的工資如果在今年退回,處理方式可以是:1. 借記“管理費(fèi)用-工資費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目,將退回的工資沖減當(dāng)期的工資費(fèi)用。這樣做可以在當(dāng)期直接減少管理費(fèi)用,調(diào)整當(dāng)期的利潤(rùn)。2. 如果去年的利潤(rùn)已經(jīng)最終確定并對(duì)外報(bào)告,你不能直接更改去年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),這種情況下,仍然可以按照第1點(diǎn)操作,但需在當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表的附注中說(shuō)明去年工資多發(fā)及今年退回的情況和處理方法。確保會(huì)計(jì)處理與財(cái)務(wù)政策一致,并在財(cái)務(wù)報(bào)表中適當(dāng)披露相關(guān)信息,以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確。需要注意的是,會(huì)計(jì)處理應(yīng)符合企業(yè)會(huì)計(jì)制度和相關(guān)財(cái)務(wù)管理要求,如果有疑問(wèn),建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)。今年可以直接管理費(fèi)用貸方嗎?表示費(fèi)用減少了
答: 借,銀行存款 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,收到一筆家裝款,這個(gè)工程前期墊付了很多錢(qián) 也不知道能收回來(lái)多少 ,現(xiàn)在突然收回一筆,要怎么入賬呢?沒(méi)開(kāi)發(fā)票,前期墊付了很多人工費(fèi)用和其他成本費(fèi)用???沒(méi)有掛應(yīng)收款,現(xiàn)在收回的這個(gè)也不能直接入收入吧
答: 你好,當(dāng)時(shí)墊付的科目怎么做的?其他應(yīng)收款嗎?





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