

17年12月稅務稽查的時候補繳以前年度的增值稅,增值稅11620393,當時是在稅務大廳扣繳的的稅款,我入賬的時候沒有結轉這筆銷項稅,2月余額貸方出現11623.93的余額,我要怎么做這筆分錄呢?謝謝~
答: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 11623.93 貸:以前年度損益調整 11623.93 借:以前年度損益調整 11623.93 貸:利潤分配-未分配利潤 11623.93
建筑施工項目賬:稅務稽查,承擔當年的增值稅調整,分錄應該怎么入,往年的入以前年度損益 那當年稽查當年怎么入賬
答: 您好,借在建工程,貸應交稅費應交增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稽查補交以前年度增值稅及附加稅怎么做會計分錄
答: 2023年補申報了22年未開票業務的增值稅 ,然后23年后期又開票了 會計分錄










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