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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-01-03 17:36

2023年補申報了22年未開票業(yè)務(wù)的增值稅 ,然后23年后期又開票了 會計分錄

廖君老師 解答

2024-01-03 17:38

您好,借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅  應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:銀行

酷炫的餅干 追問

2024-01-03 17:38

收入怎么確定咧

酷炫的餅干 追問

2024-01-03 17:39

后期正常開票 怎么沖回

廖君老師 解答

2024-01-03 17:42

您好,跨年不好沖回呀,要沖回咱要開好票的,
您看跨年不好處理,要先開票
這是未開票收入,現(xiàn)在12月,有點麻煩了,因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負(fù)),有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-08-07 15:31:20
你好,增值稅減免了,那么附加稅費就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好,你們是留抵退稅是吧?這樣的話需要填寫進項稅轉(zhuǎn)出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應(yīng)收賬款里,按含稅金額開發(fā)票 附加稅對方給的記營業(yè)外收入?
2022-03-08 19:45:44
附加稅按減去金稅盤之后的交就可以 你填寫11091.49
2019-07-03 12:04:34
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