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送心意

高輝老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-26 12:43

你好,如果是正常的進(jìn)項(xiàng)多,是沒(méi)有問(wèn)題的。比如購(gòu)置固定資產(chǎn)等有留抵的情況

溫柔以待 追問(wèn)

2024-03-26 12:50

那我每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要平均下??還是說(shuō)沒(méi)關(guān)系的??

高輝老師 解答

2024-03-26 12:53

如果是實(shí)際的公司虧損或者購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)等,可以考慮去留抵退稅,稅務(wù)會(huì)把款匯給公司賬戶
如果是其他情況,平均下少一點(diǎn)稅會(huì)好一些。之后取得發(fā)票少開(kāi)專票,多確認(rèn)成本

溫柔以待 追問(wèn)

2024-03-26 12:55

我們實(shí)際是公司虧損 ,但是如果去留抵退稅,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查呢?因?yàn)榱舻值谋容^多。

溫柔以待 追問(wèn)

2024-03-26 12:57

少開(kāi)專票,多確認(rèn)成本的話,利潤(rùn)不是虧損的更多了?可不可以取得的專票入賬但是先不抵扣處理?

高輝老師 解答

2024-03-26 12:58

真實(shí)業(yè)務(wù)虧損一般不會(huì)被稽查的。也有一些口罩期間的虧損留抵的,固定資產(chǎn)也多很正常

溫柔以待 追問(wèn)

2024-03-26 13:10

少開(kāi)專票,多確認(rèn)成本的話,利潤(rùn)不是虧損的更多了?可不可以取得的專票入賬但是先不抵扣處理呢?

高輝老師 解答

2024-03-26 13:11

也可以暫估入賬,只是在次年匯算前需要都認(rèn)證

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你好; 你要勾選了做借進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ;到時(shí) 你 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅了 沒(méi)有抵扣的情況下才是留抵稅額哈
2022-04-02 16:15:51
可以的,可以這么做的。
2022-01-07 10:22:32
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入只做這一個(gè)就可以的, 需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022-07-06 18:24:06
你好,有進(jìn)項(xiàng)留抵那再收到發(fā)票咱可以不勾選認(rèn)證等以后再勾選認(rèn)證。
2024-03-27 14:06:35
同學(xué),你好 按照實(shí)際來(lái)做就行,不用特別控制
2024-03-27 14:02:26
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