老師,我司4月初成立工會,那現(xiàn)在5月份申報4月份的時 問
對,如果是按月申報的話,那就需要申報 答
老師,我問一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會計制度選小企業(yè)會計準則 2013,建賬月份選當月 1 號 錄入期初余額,試算平衡后保存;設(shè)置往來、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問
老師,一般納稅人也是季報嗎 答
老師好!請教風電機艙件制造企業(yè),經(jīng)營成本核算,怎么 問
工時分析呢,有工時分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個月不想退稅 不勾選抵扣認 問
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答


老師,你好,可以看一下,這個分錄有沒有問題嗎?計提工資借:管理費用-工資 管理費用-社保(公司承擔) 管理費用-公積金(公司承擔) 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保(個人) 應付職工薪酬-公積金(個人) 應付職工薪酬-社保(公司) 應付職工薪酬-公積金(公司)扣繳社保和公積金 借:應付職工薪酬-社保(個人) 應付職工薪酬-公積金(個人) 應付職工薪酬-社保(公司) 應付職工薪酬-公積金(公司) 貸:銀行存款發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅代扣個人所得稅 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
答: 分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
社保個人部分和個稅全部由公司承擔,會計分錄:個稅 計提 借:管理費-福利費個稅 貸:應付職工薪酬-個人所得稅,借:應付職工薪酬-個人所得稅,貸 :應交稅費-應交個人所得稅 繳納稅款時:借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:銀行存款;社保計提 借:管理費-社會保險(含公司和個人部分),貸:應付職工薪酬-社保,支付時:借:應付職工薪酬-社保,貸:銀行存款。請問老師這樣正確嗎?
答: 同學你好 對的 這樣做就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月應發(fā)工資6000,社保個人部分565.8單位部分1431.12,個人所得稅13.03,實發(fā)工資5421.17計提工資社保分錄是否如下?:銀行賬戶錢不夠,只扣了社保,工資是老板墊付計提工資:借 管理費用6000貸 應付職工薪酬6000計提社保:借 管理費用社保1431.12貸 應付職工薪酬社保1431.12發(fā)放工資:借 應付職工薪酬6000貸 其他應付款5421.17 其他應付款社保565.8 應交稅費13.03繳納社保:借 應付職工薪酬社保1431.12 其他應付款社保565.8貸 銀行存款1996.92個稅扣款:借 應交稅費 個人所得稅13.03貸 銀行存款13.03
答: 你好,分錄正確的??梢宰尷习宕蚩畹焦?,然后發(fā)放時從公司賬戶發(fā)出去。
計提工資這樣子可以嗎借:管理費用-職工薪酬 34000 貸:其他應收款-代扣社保 1775 應交稅費-應交個人所得稅 225 應付職工薪酬-職工工資 32000
借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人承擔社保 其他應收款-個人承擔公積金 應交稅費-應交個人所得稅這個應交個人所得稅計提 分錄怎么寫的::?
老師,計提工資,應付職工薪酬是實際發(fā)放數(shù),那比如工資表上包含應發(fā)數(shù),和個人社保,個人所得稅。借方科目 是費用,個人社保,個人所得稅 借方掛什么呢?









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郭老師 解答
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