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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-04-03 08:18

你好,1月需要用以前年度做分錄沖了,再正常做

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 11:15

怎么做分錄鏈接呢?這么簡單說我理解不了啊

暖暖老師 解答

2024-04-03 11:24

借以前年度損益調整
應交稅費-銷項稅
貸銀行存款

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 12:22

這張紅沖憑證可以在2023年12月收入憑證的基礎上直接前面加負號么?

暖暖老師 解答

2024-04-03 12:26

你能反結賬的的話可以

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 12:29

我還沒做2024年1月的賬,不用反結賬。你可能理解錯我的意思。2023年12月份的那張收入憑證,我是不動它的了。我是說把2023年12月的收入憑證操過來2024年1月份,然后直接在數字前面加“-”,就不調換借貸方向了,然后這張憑證就為紅沖的憑證,是這個意思,可否?

暖暖老師 解答

2024-04-03 12:30

可以的這個操作沒問題

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 13:03

以前年度損益調整如何增加啊?

暖暖老師 解答

2024-04-03 13:05

他是個一級科目,增加同級

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 13:16

代碼是什么呢

暖暖老師 解答

2024-04-03 13:17

看你的系統到了哪一個

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 13:24

我的是金蝶迷你版。。為什么有些人說不用經過以前年度損益調整?

暖暖老師 解答

2024-04-03 13:25

跨年了做在今年損益類科目用沒問題,

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 15:56

你沒有以前年度損益調整的科目代碼是多少?你是不是不知道呢

暖暖老師 解答

2024-04-03 15:59

我們都是系統帶著科目的

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 16:03

那我的系統沒有,不是得添加嗎?還是說小企業準則根本就不用通過以前年度損益調整?

暖暖老師 解答

2024-04-03 16:03

小企業準則沒有的直接用利潤分配

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 22:12

你好忽衍,一個簡單問題。來回5.6次都解決不了

暖暖老師 解答

2024-04-04 06:50

你沒說你們是小企業準則,如果說了我直接告訴你用利潤分配未分配利潤

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你好,沖減是通過以前年度損益調整。3月份按照正常開
2022-02-20 17:18:20
你好,1月需要用以前年度做分錄沖了,再正常做
2024-04-03 08:18:00
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發票 借:應收賬款 退票的不含稅數負數 貸:以前年度損益調整 退票的不含稅數負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數 2、沖回12月份結轉成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 3、結轉未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
您好,要的,這個要通過以前年度損益的
2026-02-13 20:25:25
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
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