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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-04-06 17:54

你好,同學(xué)
反方向沖回暫估
然后按照發(fā)票重新入賬


匯算清繳不用納稅調(diào)整

快樂小主 追問

2024-04-06 17:56

怎么做分錄呢?主營業(yè)務(wù)成本,在去年12月已經(jīng)算了成本了。

冉老師 解答

2024-04-06 17:57

借:主營業(yè)務(wù)成本====負數(shù)
 貸:其他應(yīng)付款- 暫估====負數(shù)


重新按照發(fā)票做一筆
借:主營業(yè)務(wù)成本 ====正數(shù)
貸:其他應(yīng)付款- 暫估====正數(shù)


這樣一正一負,實際對本期沒什么影響

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué) 反方向沖回暫估 然后按照發(fā)票重新入賬 匯算清繳不用納稅調(diào)整
2024-04-06 17:54:34
你好,學(xué)員,這個今年沖回即可的
2022-03-25 10:22:52
你今年是收到發(fā)票了嗎
2022-03-25 09:31:45
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤, 這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
2022-03-26 11:01:32
同學(xué)您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
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