

老師你好,商品已經入庫,發票未開,分錄怎么做?本月還得全部銷出去了,銷售成本怎么做分錄,麻煩老師給我說一下
答: 你好 商品已經入庫,發票未開,借:庫存商品,貸:應付賬款—暫估 全部銷出去了,銷售成本結轉分錄是,借:主營業務成本,貸:庫存商品?
本月未收到發票 但商品已經銷售出去 月末暫估怎么做分錄
答: 暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估應付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回: 借:應付賬款—暫估應付款賬 貸:庫存商品 實際收到票時: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好!老師,銷售商品未收到款和未開具發票,這個帳該怎么做?然后下月如果收到發票和款分錄又得怎么做?麻煩您了老師
答: 沒有收款記入應收賬款。沒有開發票的收入記錄,無票收入。借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。 下個月開票時,把這個收入紅沖再做一筆,這個收入就對了。





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