咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發票,含車船 問
你好,有保險費發票就可以! 這個不算應納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數據的話,就不用填了 答
小企業會計準則,25年多結轉了7萬元成本,庫存少計7 問
同學,你好 那就是沖銷25年多結轉的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


請教一下,由于本期銷項比較多,我就把收到的電子專票進項能抵扣的都抵扣了,但是有幾個具體不知道是哪個部門的費用,那我做賬的時候應該怎么做?
答: 那您需要知道什么業務,咱才知道分錄咋寫。
我想問一下我們賬上還有五十幾萬的進項稅沒有抵扣,電子稅務局里面也能查到,但是我申報增值稅的時候那個應抵扣稅額合計才七萬多,這個是什么原因呢?應抵扣不是應該是等于未抵扣的合計嗎?
答: 同學你好,五十幾萬在電子稅務局已經勾選了嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公司進項發票比較多,收到進項發票時我們都做了應交稅費-應交增值稅(進項稅),可認證是我們只認證抵扣了其中的一部分,這樣子賬務做賬的進項和申報的進項抵扣不符,這種情況該怎么處理
答: 同學你好,你可以分別做到2個科目,收到進項發票準備當月認證時,應交稅費-應交增值稅(進項稅),收到進項發票準備當月不認證時,應交稅費-應交增值稅(待認證),要確保應交稅費-應交增值稅(進項稅)和稅務申報一致才行。處理方法是把全部認證掉,和稅務系統對上即可。
增值稅留抵退稅,進項構成比例,我家是農產品經銷企業,用已抵扣專票進項稅占全部已抵扣進項稅的比例計算嗎? 如果是,我怎么知道我以前每一屬期抵扣的進項稅里有沒有專票呢?這個抵扣時候也不區分啊。
老師,我想請問一下,上個月抵扣的進項稅額沒有抵扣差旅費,但是賬上做了,那我結轉進項的時候應該填抵扣的那個金額還是帳上的金額呢
我是一般人,3月收到進項發票,由于沒得銷售收入發票,可以不用認證不用抵扣吧?我把這個票怎么做進帳里?貸……借……?往后面幾個月有銷項發票了,我再認證抵扣,這張票可以留360天都不的逾期?
老師 我想知道是不是無論開具專票還是普票,都要繳納銷項稅額呢?進項稅額是不是只有專票可以抵扣而普票不能抵扣呢?我這里的知識點不太清楚,請問看學堂哪個課程比較好呢?




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武月紅 追問
2024-04-09 14:51
玲老師 解答
2024-04-09 14:53