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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-12 17:48

借預收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項,
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款貸銀行存款

郭老師 解答

2024-04-12 17:48

借,利潤分配,未分配利潤貸應交稅費附加稅。

郭老師 解答

2024-04-12 17:48

借營業外支出滯納金貸銀行

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2024-04-12 17:48:07
你好,同學, 沖回去的收入再確認回來即可的
2024-04-12 18:21:41
你好,是做無票收入全額收入
2022-08-09 12:34:49
直接沖1季度的銷售收入申報就行
2026-04-14 14:37:30
同學你好 1、 之前的會計把未交的增值稅金,從轉出未交增值稅科目調到了其他業務收入中了,我報所得稅發現收入多了,稅少交了,這筆要怎么調過來啊? 答:借:其他業務收入 貸:應交稅費-未交增值稅 前提是原來調的有沒有依據,這樣反過來之后,增值稅與申報表要對的上。 2、無票收入確認了多了以后,又沖減的,銷售額沖對了稅金又算多了3塊錢,這筆要怎么調啊? 答:同學你好,再核對一下,總金額一樣的情況下,只會有四舍五入的小差異,不會有這么大的差異。
2022-10-20 08:58:54
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