

老師你好,公司的會計多沖了無票收入(2013-2015年度),現稅務局查出來了,讓把多沖的金額做無票收入申報,再繳納稅款,滯納金,麻煩問一下賬務怎么處理呢?分錄怎么寫
答: 借預收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項, 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款貸銀行存款
老師你好,公司的會計多沖了無票收入(2013-2015年度),現稅務局查出來了,讓把多沖的金額做無票收入申報,再繳納稅款,滯納金,麻煩問一下賬務怎么處理呢?分錄怎么寫
答: 你好,同學, 沖回去的收入再確認回來即可的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們是小規模納稅人,去年的會計申報了無票收入17029.7元,今年元月份開了這個金額的票,賬上面也做了紅沖,現在申報第一個季度稅,把去年這筆無票收入沖掉,增值稅納稅申報表應該怎么操作?
答: 直接沖1季度的銷售收入申報就行




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郭老師 解答
2024-04-12 17:48
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