

老師你好,公司的會(huì)計(jì)多沖了無(wú)票收入(2013-2015年度),現(xiàn)稅務(wù)局查出來(lái)了,讓把多沖的金額做無(wú)票收入申報(bào),再繳納稅款,滯納金,麻煩問(wèn)一下賬務(wù)怎么處理呢?分錄怎么寫
答: 借預(yù)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款
老師你好,公司的會(huì)計(jì)多沖了無(wú)票收入(2013-2015年度),現(xiàn)稅務(wù)局查出來(lái)了,讓把多沖的金額做無(wú)票收入申報(bào),再繳納稅款,滯納金,麻煩問(wèn)一下賬務(wù)怎么處理呢?分錄怎么寫
答: 你好,同學(xué), 沖回去的收入再確認(rèn)回來(lái)即可的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年的會(huì)計(jì)申報(bào)了無(wú)票收入17029.7元,今年元月份開(kāi)了這個(gè)金額的票,賬上面也做了紅沖,現(xiàn)在申報(bào)第一個(gè)季度稅,把去年這筆無(wú)票收入沖掉,增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么操作?
答: 直接沖1季度的銷售收入申報(bào)就行





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