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送心意

程小峰老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-04-13 17:01

先用紅字沖銷法,把之前的攤銷沖回,沖回總額就可以。然后再做收到發(fā)票的分錄。

千尋 追問

2018-04-13 17:03

2017.12月攤銷的是不是用以前年度損益調(diào)整這科目?如果直接調(diào)會(huì)不會(huì)影響2017年的費(fèi)用?

程小峰老師 解答

2018-04-13 17:09

你說的情況,是上個(gè)年度把進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)做費(fèi)用了,本期收到發(fā)票,要把進(jìn)項(xiàng)部分得費(fèi)用沖回。如果是這種情況就要調(diào)整以前年度損益。   但是如果去年的待攤費(fèi)用,沒有包含進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于收到發(fā)票,只影響應(yīng)交稅費(fèi),就不需要調(diào)整以前年度損益。我是這么看的

千尋 追問

2018-04-13 17:13

當(dāng)時(shí)以為開的是普票所以就按包含進(jìn)項(xiàng)一起攤銷了,現(xiàn)在收到的是專票也認(rèn)證了,所以怎么寫分錄?

程小峰老師 解答

2018-04-13 17:31

如果是這樣,可以沖回也可以不沖回。1調(diào)整費(fèi)用   借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅   貸:以前年度損益  。2調(diào)整企業(yè)所得稅 借:以前年度損益  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  3余額轉(zhuǎn)入利潤費(fèi)用-未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益。   具體的借貸方向,以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

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相關(guān)問題討論
先用紅字沖銷法,把之前的攤銷沖回,沖回總額就可以。然后再做收到發(fā)票的分錄。
2018-04-13 17:01:28
這個(gè)賬務(wù)處理需要提前預(yù)提費(fèi)用處理。
2020-03-25 08:16:42
你好,你好,你支付的時(shí)候,這不是預(yù)付的話,借長期待攤費(fèi)用,貸銀行存款 發(fā)票,到了之后借應(yīng)付賬款貸長期待攤費(fèi)用, 借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 完工的次月開始分?jǐn)偩涂梢缘?,借預(yù)付賬款貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款需要分?jǐn)偟摹?/div>
2022-01-08 09:57:58
借預(yù)付賬款貸銀行 攤銷 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付
2020-04-08 15:45:43
票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 認(rèn)證發(fā)票, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 17:32:59
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