

收到屬于去年的銷售費用發票,當時掛賬,借:應付賬款貨:銀行存款,現在收發票應如何做憑證?跨年了
答: 你好,你這屬于預付款,按理當時應該掛預付款。不過已經掛了應付,收到發票可以做: 借:銷售費用,貸:應付賬款。預付性質的發票跨年影響不大的。
2021年有個憑證記錯了。本應該是借:預付賬款 貸:銀行存款 錯記成借:銷售費用 貸:銀行存款 請問這個我在4月要怎么修改嗎?
答: 借:預付賬款 貸:未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,21年度有一張憑證是借:管理費用—差旅費 貸:銀行存款22年核對銀行對賬單時發現這張憑證是做錯了,銀行存款應該改為其他應收款—XX調整憑證時,應該直接借:銀行存款 貸:其他應收款—XX還是,原憑證紅字沖銷后,借:管理費用—差旅費 貸:其他應收款—XX
答: 您好,因為跨年了,所以說咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應收款貸,銀行存款 正常,你這個匯算清繳的時候應該要調整的。









粵公網安備 44030502000945號



滿天星 追問
2018-04-15 22:00
蔣老師 解答
2018-04-16 08:58