

你好,我們23年的一張發票在5月份和10月份重復抵扣進項發票了,并且正常申報了。稅務那邊說是系統沒及時同步的原因,現在要求我們把5月份的進項稅額轉出補交稅款和滯納金,我們每月沒有留抵發票,現在怎么辦啊?我問了稅務為什么這么久才通知我們,他說去年就有稅務提醒了,問有沒有人給我打電話,我們去年是沒有收到這個通知的。
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老師,問一下進項發票做了進項稅額轉出的分錄怎么做啊,采購貨物的
答: 您好同學, 借:在建工程 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務的進項稅額轉出處理: 借:基本生產-X產品(稅法規定的免稅產品) 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我現在有個進項發票轉出的,是保險退保了,車輛報廢了!要退保,怎么做進項稅額轉出的
答: 當時的進項分錄是如何做的?









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