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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-04-25 18:54

借在建工程26
應交稅費應交增值稅進項稅3.1
貸銀行存款29.1

暖暖老師 解答

2024-04-25 18:55

借在建工程2.3
應交稅費應交增值稅進項稅0.06
貸銀行存款1.56
庫存商品0.8

暖暖老師 解答

2024-04-25 18:55

借固定資產28.3
貸在建工程28.3

暖暖老師 解答

2024-04-25 18:56

每月計提折舊的計算
28.3/5*1/12=0.47
借制造費用0.47
貸累計折舊0.47

大膽的花瓣 追問

2024-04-25 19:10

請問老師在建工程可以換成其他科目嗎,我們還沒學過在建工程這個會計科目

暖暖老師 解答

2024-04-25 19:21

沒有,就是在建工程這科目

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相關問題討論
你好,請問我們是一般納稅人嗎?
2024-04-25 18:29:44
借在建工程26 應交稅費應交增值稅進項稅3.1 貸銀行存款29.1
2024-04-25 18:54:01
不對,折舊計提不能作為營業外收入,而且累計折舊也不能做營業外收入。正確的分錄是:借:固定資產清理 貸:累計折舊 借:銀行存款 貸:固定資產清理 。
2023-03-15 19:30:57
你好,第二個分錄借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅 營業外收入。
2022-03-26 16:23:37
同學你好 這個就是不含稅固定資產的金額除以折舊總月數
2022-04-08 15:03:41
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