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zym
于2024-04-30 09:12 發布 ??368次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-04-30 09:13
注銷的時候轉入成本費用就是了
zym 追問
2024-04-30 09:16
我已勾選認證了還能在轉嗎
家權老師 解答
2024-04-30 09:19
因為注銷時不能退稅,所以可以計入成本費用稅前扣除
那就是我認證勾選后,企業要注銷也不影響是吧
2024-04-30 09:21
那個是沒有影響的
2024-04-30 09:39
要是企業注銷時轉入成本費用,那這進項稅額到時我做賬時是不是要做進項稅額轉出呀。在增值稅申報表里到時也填到進項稅額轉出那欄
2024-04-30 09:40
是的,就是你說的那樣處理
2024-04-30 10:00
老師這個問題我明白了。還有老師,您知道學堂哪個老師講增值稅嗎?我想聽聽增值稅的課程。
2024-04-30 10:03
聽聽注會稅法的課程,里邊所有的稅種都會講的
2024-04-30 10:05
好的。還有數電票的增值稅專用發票沒有抵扣聯,也要在數字賬戶發票勾選那勾選認證嗎
2024-04-30 10:07
是的,就是那樣操作的
2024-04-30 10:17
謝謝老師,暫時沒有問題了。
2024-04-30 10:18
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增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
老師,5月底申請退還的增量留底稅額是100萬,電子稅務局上已申請通過,但是到現在款還未收到,我現在申報5月份所屬期的增值稅,我需要在增值稅申報表上的附表二上的22行(上期留底稅額退還)填上60萬(100*0.6)嗎?
答: 你好退回100 你應該填寫100 你看下能手動填寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅留底退稅,是根據申報表上面的哪個金額退?
答: 增值稅申報表上的期末留底稅額那欄數據與2019.3月期末留底稅額差額
別人給我們開票,我們沒有記賬,也沒有購選認證,這個票是要退給開票方紅沖的,結果同事弄成購買方去紅沖了,導致我原本賬上的十幾萬進項稅額流失了十幾萬,這個金額我該怎么進行結轉,使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢
討論
我們申請免抵退之前是不是需要先申報增值稅申報報,先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報報存在應交的增值稅,需要怎么處理
上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
想申請增值稅留底退稅,判斷我符合條件,目前11月份已經申報完10月屬期稅款,我要提交退稅申請時計算依據是按2021.10月稅款屬期增值稅申報表里留底稅額減去2019.3月期末留底來計算退稅額,還是以2021.9月稅款屬期申報表上留底稅額減去2019.3月留底稅額來計算退稅
應交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 199525 個
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zym 追問
2024-04-30 09:16
家權老師 解答
2024-04-30 09:19
zym 追問
2024-04-30 09:19
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2024-04-30 09:21
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2024-04-30 09:39
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2024-04-30 09:40
zym 追問
2024-04-30 10:00
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2024-04-30 10:03
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2024-04-30 10:05
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2024-04-30 10:07
zym 追問
2024-04-30 10:17
家權老師 解答
2024-04-30 10:18