

建筑類的公司開具了一張設計費的發票,暫估工資成本分錄應該怎么做,借;主營業務成本-工資 貸應付職工薪酬嗎還是借管理費用-工資 貸應付職工薪酬
答: 同學,你好 都可以的
當月公司有開出*建筑服務*勞務費發票11萬元,成本發票沒有,要暫估成本,成本暫估分錄是借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬-工資嗎?后期做什么分錄把應付職工薪酬-工資科目平掉?
答: 你好,對的 先紅沖暫估借主營業務成本負數貸應付職工薪酬負數 然后做正確的 然后做支付的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我是建筑行業,計提工資是借合同成本人工費,貸,應付職工薪酬薪酬,發放是應付職工薪酬,貸銀行存款,結轉成本,借:主營業務成本 貸合同成本人工費用,,,,是這樣的分錄嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。





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