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嗚啦啦啦
于2024-05-18 17:50 發(fā)布 ??433次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-05-18 17:50
你好,這個可以先暫估入賬。借原材料 貸應付賬款暫估
嗚啦啦啦 追問
2024-05-18 17:52
付的是全款也是這樣處理嗎?
東老師 解答
2024-05-18 17:53
付款,借預付賬款,貸銀行存款,等發(fā)票到了沖銷暫估會計分錄,再按照發(fā)票做賬。
2024-05-18 17:56
我能不能現(xiàn)在記到原材料里面發(fā)票到了直接放進去 不再做帳務處理?
還是按照我上面說的這么做合適一些。
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老師,預付方式采購,合同 發(fā)票未到,料到的怎么處理?
答: 你好,這個可以先暫估入賬。借原材料 貸應付賬款暫估
購進材料已付款做了預付,后期貨未到發(fā)票先到怎么處理
答: 你好; 借 預付賬款貸銀行存款; 收到材料 借原材料 -暫估入庫貸預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,一般納稅人。原材料采購,預付賬款付了大部分,但是沒付清,貨到,發(fā)票也到了,賬務處理怎么做
答: 你好 借:原材料等 增值稅 貸“銀行存款 應付賬款 這里是沒有付完的錢
外貿(mào)公司(供貨方)與國外客戶(采購方)簽訂合同,合同約定:采購方于簽訂合同后一周內支付合同總價的30%作為預付款,剩余70%價款于供貨方發(fā)貨后支付。供貨方向采購方開具預付款發(fā)票,并收取采購方預付款此業(yè)務如何進行賬務處理?
討論
作為采購方,已付款,貨未到,發(fā)票未到,怎么做賬,因為公司預付的不多,麻煩請用應付賬款代替
老師 購買材料 先預付 后付尾款 再收到材料 下月來發(fā)票要怎么做賬務處理
老師,商貿(mào)公司收到甲方預付的采購款,怎么開發(fā)票?
采購商品,己付款,貨己收到,未開票怎么處理?下月個開發(fā)票。
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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2024-05-18 17:52
東老師 解答
2024-05-18 17:53
嗚啦啦啦 追問
2024-05-18 17:56
東老師 解答
2024-05-18 17:56