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搞怪的啤酒
于2024-05-19 10:06 發布 ??431次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-05-19 10:15
增值稅是三個月所得稅對方收到了貨物,就需要繳納。
郭老師 解答
2024-05-19 10:17
所得稅也是安三個月之后
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賒銷業務,約定3個月后收款,沒到三個月要提前交增值稅和所得稅嗎
答: 增值稅是三個月 所得稅對方收到了貨物,就需要繳納。
賒銷業務,約定3個月后收款,沒到三個月發出貨時增值稅和所得稅怎么做分錄
答: 您好,這個是? 借 應收賬款? ?貸 主營業務收入? ?應交稅費 應交增值稅 銷項稅額,這樣的? 所得稅的話,直接計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
賒銷貨物一批,價款10000元,約定3個月以后收訖
答: 借應收帳款,貸主營業務收入,稅金
增值稅采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當天,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發出的當天。要是在書面合同約定的收款日期之前收到貨款,增值稅的納稅義務發生時間是什么時候呢,
討論
老師,我稅務局網站報財務報表時候,都填寫完了,到最后一步,他沒有顯示提交財務報表,只顯示提交增值稅和企業所得稅的選項是什么意思啊,以前這個三個都是需要提交的
如果電子稅務局后臺核定稅種提到月銷售額45000元,增值稅率3%(個體戶核定征收的),月應納稅所得額1350元,如果我每個月的銷售額都有10萬元,是不是也按核定的1350元交增值稅(先不考慮免稅問題,我這樣理解對嘛?)
小規模的增值稅處理是不是這樣的,開票時,借 應收賬款 1000*(1+3%) 貸 主營業務收入 1000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000*3%次月交稅時,借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000*3% 貸 銀行存款 1000*3%收入這里是不含稅金的對不對?我初次建賬,有些不敢肯定?應交稅費這里的明細科目要不要區分什么未交稅金和已交稅金?我怕麻煩弄錯了自己也不熟悉,這樣做可以嗎?小規模的季度所得稅,比如說現我要補1-3月的賬,我把三個月的都做了,只在第3月的分錄里計提1-3月的利潤總額的計提所得稅?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2024-05-19 10:17