老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


公司購(gòu)入新車,發(fā)票(含稅)16萬(wàn),優(yōu)惠1萬(wàn),現(xiàn)在先銀行支付定金2萬(wàn),貸款13萬(wàn),優(yōu)惠款1萬(wàn)在2個(gè)月后才能收到,這樣應(yīng)該如何記賬?支付定金借:預(yù)付賬款貸:銀行存款收到發(fā)票,或者是提車借:固定資產(chǎn)貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款貸:預(yù)付賬款收到優(yōu)惠借:銀行存款貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款收到優(yōu)惠時(shí)不是沖銷預(yù)付賬款嗎老師這個(gè)分錄
答: 你好,你這個(gè)固定資產(chǎn)是按照15來(lái)的嗎?
老師,我們68萬(wàn)買了一臺(tái)塔吊,給銀行首付了13萬(wàn),然后每月給銀行還款,如何做賬務(wù)處理借固定資產(chǎn)68萬(wàn),貸,銀行存款13萬(wàn),貸長(zhǎng)期應(yīng)付賬款55萬(wàn)每月還款時(shí),借,長(zhǎng)期應(yīng)付款1.2萬(wàn),貸銀行存款1.2萬(wàn),是這樣做嗎,
答: 同學(xué)您好!發(fā)票是開的68萬(wàn)嗎?還有進(jìn)項(xiàng)稅呢?每月還1.2里面有沒(méi)有利息部分,如果有要區(qū)別。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒(méi)到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個(gè)月先付錢下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
答: 同學(xué)你好 可以這樣做分錄








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心靈美的檸檬 追問(wèn)
2024-05-20 20:04
郭老師 解答
2024-05-20 20:11