老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


企業一次性支付給工人傷殘就業補助金怎么做會計分錄,請詳細講解一下可以嗎
答: 您好,這個是我們公司出的話,看是哪個部門的人 借: 管理費用等-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 有部分是保險公司或社保承擔的話, 借:其他應收款 應付職工薪酬-福利費 貸:銀行
企業一次性支付給工人傷殘就業補助金怎么做會計分錄,請詳細講解一下可以嗎,關系到具體事項
答: 同學,你好 借:生產成本/銷售費用/管理費用(入職工對應的相關費用) 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業一次性支付給工人傷殘就業補助金怎么做會計分錄
答: 你好,你們單位承擔的做福利費借,管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費 借,應付職工薪酬福利費貸銀行存款




粵公網安備 44030502000945號



陳曉燕 追問
2024-05-27 07:47
廖君老師 解答
2024-05-27 07:50
陳曉燕 追問
2024-05-27 08:06
廖君老師 解答
2024-05-27 08:07
陳曉燕 追問
2024-05-27 08:12
廖君老師 解答
2024-05-27 08:13