老師, 我在所得稅匯算時風險提示您單位申報的《利潤表》第17行“研究費用_本年累計金額為:[0]元。您單位申報的A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第45行“允許扣除的研發(fā)費用合計”金額為:[14716.5]元。這里提到的您單位申報的《利潤表》第17行“研究費用_本年累計金額為:[0]元,是哪個表,年度財務(wù)報表研究費用并不是在第17行。

ZLJ
于2024-05-27 21:53 發(fā)布 ??719次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2024-05-27 21:56
你好!這需要和你們稅務(wù)局聯(lián)系維護一下后臺報表信息,你們四季度申報表有嗎?
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你好!這需要和你們稅務(wù)局聯(lián)系維護一下后臺報表信息,你們四季度申報表有嗎?
2024-05-27 21:56:04
你好,同學
是的,12月份按照報表的實際研發(fā)費用,
匯算清繳的時候,填寫附表納稅調(diào)整
2023-12-07 10:35:42
你好,利潤表里面的研究費用還是200萬,它不符合加計,扣除的也在這里面。
2023-02-16 09:05:54
一套來說是的,
2017-05-22 10:35:52
職工薪酬表(A105050):要加總,把管理費用 %2B 研發(fā)費用里的工資、社保、公積金、福利費等都匯總填報。
期間費用表(A104000):
管理費用 - 研究費用:只填管理費用科目下的研發(fā)費用;
研發(fā)費用科目下的支出,不填在這里,只填到研發(fā)費用加計扣除明細表(A107012)。
研發(fā)費用:只在A107012里完整填報,不再重復填到期間費用表。
2026-03-11 11:56:36
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