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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-05-31 08:47

你好,同學,
因為老師看了,你們前期有虧損,本期應納稅所得額是零,不用繳稅,就不存在減免

范范 追問

2024-05-31 08:53

如果今年匯算清繳也沒有選擇高新企業所得稅減免,我從哪里看是否有虧損

冉老師 解答

2024-05-31 08:58

可彌補虧損附表,這個附表可以看出來的

范范 追問

2024-05-31 09:04

老師,我看四季度預交的企業所得稅也是有彌補虧損還有加計扣除,我們現在利潤總額是7,287,358.74,是不是也是這個原因沒有高新企業所得稅減免

冉老師 解答

2024-05-31 09:10

是的,圖片框框位置的原因

范范 追問

2024-05-31 10:55

老師,高新年報研發人數填的有問題,會不會影響申報補貼

冉老師 解答

2024-05-31 12:13

這個差別大不大de,同學

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相關問題討論
你好,同學, 因為老師看了,你們前期有虧損,本期應納稅所得額是零,不用繳稅,就不存在減免
2024-05-31 08:47:03
你好,研究開發費用加計扣除減免稅=研究開發費用加計扣除金額*所得稅稅率 高新技術企業減免稅=應納稅所得額*10%
2022-02-18 16:36:48
你好,高新企業減免所得稅=應納稅所得額*10%?
2021-01-20 08:50:43
3免2減半,就是3年免征所得稅,2年減半征收。高薪企業減10%就是按15%
2022-04-07 14:54:32
同學你好,減免稅額的,高新技術企業,如果是國高,企業所得稅是按15%稅率去核算, 研發加計扣除的,是在算扣除時,比如研發費用是100,扣掉100后,還可以再扣75,這兩個不影響的; 該加計扣除的,就扣除,到后面利潤數據確定后,再去乘以15%的企業所得稅率去繳稅,
2022-03-21 17:31:41
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