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吳榮平18822300593
于2024-06-12 16:29 發布 ??400次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-06-12 16:29
你好!這個做紅字分錄沖減
吳榮平18822300593 追問
2024-06-12 16:30
我是內賬,商貿公司訂單金額較大,不會發生退,做好直接投入市場了,不按照出庫,給錢也比較晚一會給點一會給點,所以是按照的合同,之前是按照合同確認收入,按照實際發生采購確認成本,但是我考慮到收入和成本不大匹配,同步收入很大,成本還沒有采購就顯示利潤很大,這樣是不是不好,所以比較糾結,但是我之前沒有做過內賬,所以疑問很大,所以確認收入按照什么比較好呢
宋生老師 解答
2024-06-12 16:50
你好!你確認收入后,可以按成本暫估結轉
2024-06-12 16:51
老師內賬中有這樣的嗎,還是說也沒有必要暫估內賬。
2024-06-12 16:55
你好,內賬的話,你可以不用暫估。
2024-06-12 17:08
因為我收入是按照合同確認的,但是成本按照實際采購時候確認成本,這樣的話會不會存在一個問題,就是收入和成本vu匹配,看著收入大,成本還沒有采購呢。內賬需要顧及這個嗎
2024-06-12 17:10
內賬老板一般關注的是什么呢,像我們這種商貿
你好,可以不用,企業自己決定就行
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暫估實際發生的時候如何沖銷
答: 你好!這個做紅字分錄沖減
暫估入庫如何登記會計分錄,如何結轉成本,實際收到時如何沖
答: 你好 借 庫存商品-暫估 貸 應付賬款-暫估 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品-暫估 實際收到負數沖掉就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月份暫估入庫成本,借:其他應付款貸:主營業務成本,1月份如何沖銷暫估按照實際發票入賬?
答: 你這個分錄是不是寫反了,借助于業務成本待期的應付款才對。
?請問已開銷項發票,但未發生成本,是否應先暫估成本?實際發生的成本等于或大于暫估的成本,是否可以不沖暫估的成本呢?
討論
?請問已開銷項發票,但未發生成本,是否應先暫估成本?實際發生的成本等于或大于暫估的成本,是否可以不沖暫估的成本呢? 暫估的跟發票金額一致呢?
去年12月暫估的成本,今年票到了,實際的成本大于暫估的,想問下紅沖掉去年的暫估,之后憑證如何做
暫估商品入賬銷售結轉成本 發票回來沖暫估的時候需要沖成本嗎?
老師您好,建筑行業,暫估收入入賬,當實際開票時怎么沖銷暫估收入入賬。
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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吳榮平18822300593 追問
2024-06-12 16:30
宋生老師 解答
2024-06-12 16:50
吳榮平18822300593 追問
2024-06-12 16:51
宋生老師 解答
2024-06-12 16:55
吳榮平18822300593 追問
2024-06-12 17:08
吳榮平18822300593 追問
2024-06-12 17:10
宋生老師 解答
2024-06-12 17:10