老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據科目余額表接結轉只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補扣除到當年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社??? 問
同學,你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


去年暫扣的費用多了,收到發票后怎么進行財務處理?
答: 紅沖暫扣費用 ,再做一筆發票的費用
上年的銀行財務費用,今年開立費用專票,那進項我今年的費用進項拿去抵扣,我的會計分錄該怎么處理
答: 你好,借,財務費用,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年暫估了100萬成本,今年收到了90萬發票,剩下的10萬是多估的收不到票了,今年做匯算時已經調增了10萬,該怎么做賬務處理呢,是把今年收到的90萬發票附到去年暫估后面嗎?多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤10萬,貸應付賬款 這樣處理嗎?
答: 您好,把今年收到的90萬發票附到去年暫估后面這個也是可以的, 多暫估的10萬成本,是在今年記 借未分配利潤-10萬,貸應付賬款-10 (這個分錄是負數,應付賬款才能平的)




粵公網安備 44030502000945號



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2024-06-14 10:06
venus老師 解答
2024-06-14 10:10
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2024-06-14 10:11
venus老師 解答
2024-06-14 10:18
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2024-06-14 10:20
venus老師 解答
2024-06-14 10:24