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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-06-21 11:20

你好,拿到發票沖銷暫估,然后再按照發票做賬就行了。

夏花花 追問

2024-06-21 11:23

那涉及到跨年度的,需要調整嗎

東老師 解答

2024-06-21 11:26

這個即使跨年的也不用調整的。

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相關問題討論
你好,拿到發票沖銷暫估,然后再按照發票做賬就行了。
2024-06-21 11:20:10
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-03-04 14:19:57
你是小企業會計準則還是會計準則
2024-03-22 22:43:07
那個23萬是虛估的還是有真實依據?
2024-03-22 09:29:39
你好!是的,是需要沖,然后按發票金額入賬
2024-04-13 08:52:38
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