

你好老師,原材料發票未到,當月做暫估入庫,并且當月領用了,次月收到發票時怎么做賬呢
答: 借原材料 貸應付賬款 借原材料負數 貸應付賬款暫估負數
原材料暫估入庫,領料也是暫估,當月出庫的產成品成本也是暫估,次月發票來后怎么做賬?
答: 你好!沖回去調整相關成本就可以啊。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發票時: 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄
老師你好,問下就是暫估的原材料當月暫估出庫,出庫,月末結轉成本,下月收到發票我材料表還需要正常做一比正常的負數出入庫嗎?按發票我需要做一次正常的出入庫嗎
老師你好 我們十一月付過錢 票未到 12月我做暫估入庫分錄應該怎么做(如果不做暫估登記賬簿領用原材料會出現負數)20號進項票才到 18號我們已經開出了銷項票 需要1號領用原材料
老師,上個月有材料入庫,當時沒開發票,月底問對方的時候,對方回復單價還未核實,就是按之前的價格暫估的,當月材料就領用了,現在發票到了,金額比暫估的低,但是上月就把領料和成本結轉了,這個怎么處理呢




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張滿珍 追問
2024-06-25 09:53
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