

老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
答: 你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
老師,我有一個問題想要跟您請教一下就是,科目余額表里體現(xiàn)出來的期末留抵稅額=增值稅申報表主表20行期末留抵稅額+表四增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)1行 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費 ?
答: 您好 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費 這個入賬的時候有沒有計入應交稅費-應交增值稅-減免稅額借方?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
答: 您好, 是的,就是你說這樣的









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2024-06-28 14:23
bamboo老師 解答
2024-06-28 14:25