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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-06-28 14:20

您好
增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費 這個入賬的時候有沒有計入應交稅費-應交增值稅-減免稅額借方?

undefined 追問

2024-06-28 14:23

賬面是計入了的,現(xiàn)在因為增值稅主表的期末留底數(shù)據(jù)之間差了這個稅控盤的錢,所以想了解一下賬面的數(shù)據(jù)是不是
增值稅申報表主表20行期末留抵稅額+ 表四增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)1行 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費       這樣?

bamboo老師 解答

2024-06-28 14:25

目余額表里體現(xiàn)出來的期末留抵稅額=增值稅申報表主表20行期末留抵稅額+表四增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)1行 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費 

是的

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你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
您好 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費 這個入賬的時候有沒有計入應交稅費-應交增值稅-減免稅額借方?
2024-06-28 14:20:29
你好,你不抵扣的話對的,
2019-11-11 09:26:53
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
你好,這里也填寫 主表應納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
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